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Despesas

Trata-se de restituição de gastos já efetuados, mediante apresentação de documento com validade fiscal.

 

Os reembolsos são realizados por meio de recursos na fundação de apoio, devendo portanto primeiramente serem autorizados junto ao coordenador do projeto antes da realização da despesa, e na sua realização deve-se atentar para incluir o CNPJ da fundação na nota fiscal, realizar o pagamento no débito ou crédito (para ter o comprovante do pagamento) e ainda não ultrapassar o valor dos R$ 800,00 (oitocentos reais).


Ao lado o formulário para solicitação de reembolso, o mesmo após preenchido e assinado deve ser enviado para o Núcleo de Gestão Orçamentária/PROINOVA – proinova.financeiro@ufsm.br acompanhado dos comprovantes.  Estes pedidos levam em média 10 dias para serem reembolsados ao solicitante.